南京财经大学审计处
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审计处工作职能

发布时间:2014-10-08阅读量:

学校审计处是在校党委、校行政的领导下,切实履行《审计法》和《教育系统内部审计工作规范》所赋予职责的职能部门。审计处围绕学校中心工作,贯彻校党委、校行政的决策部署,通过运用系统、规范的方法,对学校各类业务活动及其内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查、评价和咨询,旨在健全学校内部治理,规范财务管理,防范经济风险,提高教育资金使用效益,积极为学校的经济决策,为促进学校事业目标的实现提供服务。审计处向校领导负责和报告工作,接受教育厅审计机构和内审协会的业务指导,具体开展如下工作:

一、对学校二级单位的财务收支审计与预算执行情况进行审计;对学校二级单位和部门内部控制制度的健全、有效及风险管理情况进行审计;

二、对学校基建维修工程预算的执行、工程竣工结算、建设项目竣工决算进行审计;对学校重点基建项目和大型修缮工程项目进行跟踪审计或全过程跟踪审计;

三、对学校中层领导干部履行经济责任情况进行审计;

四、对科研项目经费管理使用情况进行审计和各类专项科研项目决算进行审签;对重点科研专项经费进行跟踪审计;

五、审核学校相关招标文件和经济合同,监督和参与学校各类招投标活动;

六、拟定审计业务工作制度和内部审计管理制度;

七、根据工作需要,经学校授权,经办和委托社会中介机构对有关事项进行审计;

八、针对学校领导重点关注的领域或事项,组织实施专项审计或专项审计调查;对学校纪委、监察部门委办的有关经济事项进行审计调查;

九、完成学校领导或上级主管部门下达的其他任务。

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